黄山市中医医院2022年度单位决算
2023年9月
目 录
第一部分 黄山市中医医院概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 黄山市中医医院2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 黄山市中医医院2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 黄山市中医医院概况
一、主要职责
根据编办文件规定,我院主要职责是:为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。完成上级主管部门交办的临时性医疗保健和突发事件的医疗救护任务。
二、单位决算构成
黄山市中医医院2022年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
纳入黄山市中医医院2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个,具体情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 黄山市中医医院 |
第二部分 黄山市中医医院2022年度单位决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位:黄山市中医医院 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 805.21 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 36 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | ||
五、事业收入 | 5 | 7,378.71 | 五、教育支出 | 39 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | ||
八、其他收入 | 8 | 129.64 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 513.1 |
9 | 九、卫生健康支出 | 43 | 18,351.36 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |||
16 | 十六、金融支出 | 50 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 5.36 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 57 | 9,097.64 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 58 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 59 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |||
本年收入合计 | 27 | 8,313.57 | 本年支出合计 | 61 | 27,967.47 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 283.99 | 结余分配 | 62 | |
年初结转和结余 | 29 | 31,180.78 | 年末结转和结余 | 63 | 11,810.87 |
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 39,778.34 | 总计 | 65 | 39,778.34 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 | ||||||||||||||||||||
单位:黄山市中医医院 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
合计 | 8,313.57 | 805.21 | 7,378.71 | 129.64 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 513.1 | 513.1 | |||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 513.1 | 513.1 | |||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 331.1 | 331.1 | |||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182 | 182 | |||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 7,795.11 | 286.75 | 7,378.71 | 129.64 | |||||||||||||||
21002 | 公立医院 | 7,691.35 | 183 | 7,378.71 | 129.64 | |||||||||||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 7,658.35 | 150 | 7,378.71 | 129.64 | |||||||||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 33 | 33 | |||||||||||||||||
21006 | 中医药 | 74.18 | 74.18 | |||||||||||||||||
2100699 | 其他中医药支出 | 74.18 | 74.18 | |||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.57 | 5.57 | |||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.57 | 5.57 | |||||||||||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 5.36 | 5.36 | |||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 5.36 | 5.36 | |||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 5.36 | 5.36 | |||||||||||||||||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表
公开03表 | |||||||||||
单位:黄山市中医医院 | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 27,967.47 | 4,185.20 | 23,782.27 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 513.1 | 513.1 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 513.1 | 513.1 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 331.1 | 331.1 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182 | 182 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 18,351.36 | 3,666.74 | 14,684.63 | |||||||
21002 | 公立医院 | 17,709.09 | 3,661.16 | 14,047.93 | |||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 17,621.14 | 3,661.16 | 13,959.97 | |||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 87.95 | 87.95 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 157.6 | 157.6 | ||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 157.6 | 157.6 | ||||||||
21006 | 中医药 | 455.1 | 455.1 | ||||||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 17.76 | 17.76 | ||||||||
2100699 | 其他中医药支出 | 437.34 | 437.34 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.57 | 5.57 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.57 | 5.57 | ||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 24 | 24 | ||||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 24 | 24 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 5.36 | 5.36 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 5.36 | 5.36 | ||||||||
2210202 | 提租补贴 | 5.36 | 5.36 | ||||||||
229 | 其他支出 | 9,097.64 | 9,097.64 | ||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9,097.64 | 9,097.64 | ||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9,097.64 | 9,097.64 | ||||||||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||||
单位:黄山市中医医院 | 金额单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 805.21 | 一、一般公共服务支出 | 30 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 32 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 513.1 | 513.1 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 10,559.02 | 10,559.02 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 5.36 | 5.36 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | 9,097.64 | 9,097.64 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 805.21 | 二十四、债务还本支出 | 53 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 31,180.78 | 二十五、债务付息支出 | 54 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 10,394.47 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 20,786.31 | 本年支出合计 | 56 | 20,175.13 | 11,077.48 | 9,097.64 | |||
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 11,810.87 | 122.2 | 11,688.67 | ||||
总计 | 29 | 31,986 | 总计 | 58 | 31,986 | 11,199.69 | 20,786.31 | |||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||||
单位:黄山市中医医院 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 11,077.48 | 524.03 | 10,553.45 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 513.1 | 513.1 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 513.1 | 513.1 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 331.1 | 331.1 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182 | 182 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 10,559.02 | 5.57 | 10,553.45 | |||||
21002 | 公立医院 | 9,916.75 | 9,916.75 | ||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 9,828.8 | 9,828.8 | ||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 87.95 | 87.95 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 157.6 | 157.6 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 157.6 | 157.6 | ||||||
21006 | 中医药 | 455.1 | 455.1 | ||||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 17.76 | 17.76 | ||||||
2100699 | 其他中医药支出 | 437.34 | 437.34 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.57 | 5.57 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.57 | 5.57 | ||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 24 | 24 | ||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 24 | 24 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 5.36 | 5.36 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 5.36 | 5.36 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 5.36 | 5.36 | ||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | |||||||||||
单位:黄山市中医医院 | 金额单位:万元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 187.57 | 302 | 商品和服务支出 | 1.5 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||||
30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 310 | 资本性支出 | ||||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 182 | 30206 | 电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.57 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31008 | 物资储备 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31009 | 土地补偿 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31010 | 安置补助 | ||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 334.96 | 30215 | 会议费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30301 | 离休费 | 15.75 | 30216 | 培训费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||
30302 | 退休费 | 318.45 | 30217 | 公务接待费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||
30305 | 生活补助 | 0.76 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | |||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31201 | 资本金注入 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31204 | 费用补贴 | ||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31205 | 利息补贴 | ||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 399 | 其他支出 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.5 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39909 | 经常性赠与 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 39910 | 资本性赠与 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | ||||||||
人员经费合计 | 522.54 | 公用经费合计 | 1.5 | ||||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||||||||||||||||
单位:黄山市中医医院 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
合计 | 20,786.31 | 20,786.31 | 9,097.64 | 9,097.64 | 11,688.67 | 11,688.67 | |||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,097.2 | 3,097.2 | 3,097.2 | 3,097.2 | ||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,097.2 | 3,097.2 | 3,097.2 | 3,097.2 | ||||||||||||||||||
2120802 | 土地开发支出 | 3,097.2 | 3,097.2 | 3,097.2 | 3,097.2 | ||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 17,689.11 | 17,689.11 | 9,097.64 | 9,097.64 | 8,591.47 | 8,591.47 | ||||||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 17,689.11 | 17,689.11 | 9,097.64 | 9,097.64 | 8,591.47 | 8,591.47 | ||||||||||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 17,689.11 | 17,689.11 | 9,097.64 | 9,097.64 | 8,591.47 | 8,591.47 | ||||||||||||||||
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||||
单位:黄山市中医医院 | 金额单位:万元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。黄山市中医医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 黄山市中医医院2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计39778.34万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计39778.34万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各减少10038.15万元,下降20.2%,主要原因:2021年新增皖南中医药传承创新中心项目资金,而2022年无皖南中医药传承创新中心项目资金拨款。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8313.57万元,其中:财政拨款收入805.21万元,占9.7%;事业收入7378.71万元,占88.7%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入129.64万元,占1.6%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计27967.47万元,其中:基本支出4185.2万元,占14.96%;项目支出23782.27万元,占85.04%;经营支出0万元,占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计31986万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计31986万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少10495.57万元,下降24.7%,主要原因:2021年新增皖南中医药传承创新中心项目资金,而2022年无皖南中医药传承创新中心项目资金拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出11077.48万元,占本年支出的39.6%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9514.94万元,增长608.9%。主要原因:一是财政追加离退休人员经费;二是支出皖南中医药传承创新中心项目结转资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出11077.48万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出513.1万元,占4.6%;卫生健康(类)支出10559.02万元,占95.3%;住房保障(类)支出5.36万元,占0.1%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为547.57万元,支出决算为11077.48万元,完成年初预算的2023.0%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政追加离退休人员经费;二是支出皖南中医药传承创新中心项目结转资金。其中:基本支出524.03万元,占4.7%;项目支出10553.45万元,占95.3%。具体情况如下:
1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算为177.84万元,支出决算为331.1万元,完成年初预算的202.1%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加离退休人员经费。
2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为182万元,支出决算为182万元,完成年初预算的100.0%。
3. 卫生健康(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为150万元,支出决算为9828.8万元,完成年初预算的6552.5%,决算数大于预算数的主要原因是支出皖南中医药传承创新中心项目结转资金。
4. 卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初无预算,支出决算为87.95万元,为项目结转资金和预算执行过程中调整追加的项目经费。
5.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初无预算,支出决算为157.6万元,为项目结转资金。
6.卫生健康(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初无预算,支出决算为17.76万元,为项目结转资金。
7.卫生健康(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。年初无预算,支出决算为437.34万元,为项目结转资金和预算执行过程中调整追加的项目经费。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.57万元,支出决算为5.57万元,完成年初预算的100.0%。
9.卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康支出(项)。年初无预算,支出决算为24万元,为预算执行过程中调整追加的项目经费。
10.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为32.13万元,支出决算为5.36万元,完成年初预算的16.7%,决算数小于预算数的主要原因是2022年3月起停止发放提租补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出524.03万元,其中:人员经费522.54万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费182万元、职工基本医疗保险缴费5.57万元、离休费15.75万元、退休费318.45万元、生活补助0.76万元;公用经费1.5万元,主要包括:其他商品和服务支出1.5万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余20786.31万元,本年收入0万元,本年支出9097.64万元,年末结转和结余11688.67万元。具体情况说明如下:
1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初无预算,项目结转资金3097.2万元。
2. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初无预算,项目结转资金17689.11万元,支出决算为9097.64万元,用于皖南中医药传承创新中心(黄山市中医医院迁建)项目建设。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度黄山市中医医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
黄山市中医医院为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,黄山市中医医院政府采购支出总额4053.47万元,其中:政府采购货物支出4053.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2733.25万元,占政府采购支出总额的67.4%,其中:授予小微企业合同金额1053.24 万元,占授予中小企业合同金额的38.5%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.4%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,黄山市中医医院共有车辆4辆,其中:特种专业技术用车3辆、其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)10台(套)。
(四)关于2022年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金150万元。从评价情况看,截止到2022年底对医院补贴项目预算执行数120万元,预算执行率100%;中医发展专项扶持资金预算执行数30万元,预算执行率100%。
组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,单位合理合规使用资金,整体完成绩效目标,预算执行数150万元,预算执行率100%。
(2)单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“中医发展扶持资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
中医发展扶持资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.5分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:形成特色专科品牌,向社会提供具有特色的传统医疗服务,开展疑难杂病会诊,帮带培养学科人才梯队,打造新安名医名科,使新安名医堂成为学科人才高地和人才培养的实践示范基地,让群众得到新安名医优质的医疗服务。发现的主要问题及原因:一是对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善;二是绩效评价指标存在偏离。下一步改进措施:一是规范和完善项目支出绩效评价的内容;二是绩效考核的指标设定从单位实际出发,按照科学、合理、公正的标准设定方案。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 中医发展扶持资金 | |||||||||
主管部门 | 060-黄山市卫生健康委员会 | 实施单位 | 060008-黄山市中医医院 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | ||||
年度资金总额: | 30 | 30 | 30 | 10 | 100.00% | 10 | ||||
其中:本年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | - | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
形成特色专科品牌,向社会提供具有特色的传统医疗服务,开展疑难杂病会诊,帮带培养学科人才梯队,打造新安名医名科,使新安名医堂成为学科人才高地和人才培养的实践示范基地,让群众得到新安名医优质的医疗服务。 | 形成特色专科品牌,向社会提供具有特色的传统医疗服务,开展疑难杂病会诊,帮带培养学科人才梯队,打造新安名医名科,使新安名医堂成为学科人才高地和人才培养的实践示范基地,让群众得到新安名医优质的医疗服务。 | |||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产 | 数量指标 | 重点中医专科、专病的发展 | ≥4个 | 4 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 资金使用规范性 | 合规 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 资金使用率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |||||
成本指标 | 百元医疗收入(不含药品收入)中消耗卫生材料费 | ≤22元 | 28.73 | 10 | 6.5 | 因为疫情的原因,疫情防控物资的增加。 | ||||
效 | 经济效益 | 门诊收入增幅 | ≥5% | 0 | 5 | 0 | 因二季度疫情因素的影响,门诊收入下降 | |||
社会效益 | 中医药社会影响度 | 提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
生态效益 | 医疗废物处置 | 合格 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
可持续影 | 促进中医药事业持续、稳定、健康发展 | 提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 患者满意度 | ≥90% | 96.6 | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 91.50 |
所有项目绩效自评表详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2:2022年黄山市中医医院决算公开说明 (1).pdf
附件3:项目支出绩效自评表.docx